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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1206 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA ROSCADA 1/2 POLEGADA - Ferramentas para serviços internos e manutenção de equipamentos. 8,90 8,90
10.00 PARAFUSO PHILIPS 5,0x60 0,50 5,00
1.00 FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 550WATTS 220V 360,00 360,00
1.00 Cadeado 20mm com 2 chaves 14,00 14,00
1.00 CADEADO LATÃO 35MM 35,00 35,00
8.00 PORCA TRAVAMTE 16MM MA 0,30 2,40
8.00 ARRUELA 1/4 0,25 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 BARRA ROSCADA 1/2 POLEGADA - Ferramentas para serviços internos e manutenção de equipamentos. BUCHA C/ ANEL 6MM PARAFUSO PHILIPS 5,0x60 FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 550WATTS 220V Cadeado 20mm com 2 chaves CADEADO LATÃO 35MM PORCA TRAVAMTE 16MM MA ARRUELA 1/4 428,10
24/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/003398; 428,10
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,10
TOTAL 428,10 428,10 428,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.