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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1212 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR - Manutenção Emergencial do sistema de ar condicionado da AMBULANCIA. 185,00 185,00
1.00 COMPRESSOR A/C SPRINTER 3.300,00 3.300,00
1.00 CARGA DE GÁS 240,00 240,00
1.00 NITROGENIO 80,00 80,00
1.00 GÁS R134A 160,00 160,00
1.00 VÁLVULA AR CONDICIONADO 190,00 190,00
1.00 OLEO ATF 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 FILTRO AR - Manutenção Emergencial do sistema de ar condicionado da AMBULANCIA. COMPRESSOR A/C SPRINTER CARGA DE GÁS NITROGENIO GÁS R134A VÁLVULA AR CONDICIONADO OLEO ATF 4.240,00
24/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/004057; 4.240,00
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.240,00
TOTAL 4.240,00 4.240,00 4.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.