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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1394 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref pagamento da folha de fevereiro 0,00 2.417,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 folha ref pagamento da folha de fevereiro 2.417,99
26/02/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.417,99
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 9,43
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 59,85
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 65,84
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 73,95
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 144,64
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 178,19
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 881,73
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.004,36
TOTAL 2.417,99 2.417,99 2.417,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 9,43 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 59,85 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 65,84 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/02/2025 73,95 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 144,64 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 178,19 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/02/2025 881,73 Lançada
TOTAL   1.413,63