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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1573 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS FÉRIAS 0,00 1.675,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS FÉRIAS 1.675,53
28/02/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.675,53
28/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL 111,70
28/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL 409,29
07/03/2025 Pagamento de Empenho 1573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.154,54
TOTAL 1.675,53 1.675,53 1.675,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/02/2025 111,70 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/02/2025 409,29 Lançada
TOTAL   520,99