Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
556,00 |
556,00 |
1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM |
332,00 |
332,00 |
1.00 |
ATUADOR DA EMBREAGEM |
299,00 |
299,00 |
1.00 |
OLEO DE CAIXA REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX PLACA IYK6351. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
KIT EMBREAGEM CILINDRO EMBREAGEM ATUADOR DA EMBREAGEM OLEO DE CAIXA REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX PLACA IYK6351. |
1.287,00 |
|
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07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59431480; |
|
1.287,00 |
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11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2025
LEANDRO VOIGT - ME - 3547 |
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1.287,00 |
TOTAL |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.