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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1650 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - Manutenção Spin placa: IYW9736. 425,00 425,00
1.00 COXIM DO AMORTECEDOR 160,00 160,00
2.00 BIELETA 60,00 120,00
1.00 TERMINAL DE DIRECAO 109,00 109,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 30,00 60,00
1.00 TAPA PO AMORTECEDOR P/ MANUTENÇÃO PLACA IYW9736. 63,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 AMORTECEDOR DIANTEIRO - Manutenção Spin placa: IYW9736. COXIM DO AMORTECEDOR BIELETA TERMINAL DE DIRECAO BUCHA ESTABILIZADOR TAPA PO AMORTECEDOR P/ MANUTENÇÃO PLACA IYW9736. 937,00
07/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59430718; 937,00
11/03/2025 Pagamento de Empenho 1650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 937,00
TOTAL 937,00 937,00 937,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.