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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1667 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 DIPIRONA EV/IM AMPOLA 0,69 69,00
100.00 HIDROCORTISONA EV AMPOLA 2,95 295,00
100.00 FENERGAM IM/EV AMPOLAS 0,96 96,00
50.00 DEXAMETASONA 4MG/ML EV/IM AMPOLAS 0,96 48,00
200.00 SERINGA 5ML SEM AGULHA 0,16 31,80
200.00 SERINGA 10ML SEM AGULHA 0,23 46,00
100.00 DIPROSPAM IM AMPOLA Finalidade: Solicito compra emergencial de medicamentos e materiais ambulatoriais que estão em falta na UBS. 4,85 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 DIPIRONA EV/IM AMPOLA HIDROCORTISONA EV AMPOLA FENERGAM IM/EV AMPOLAS DEXAMETASONA 4MG/ML EV/IM AMPOLAS SERINGA 5ML SEM AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA DIPROSPAM IM AMPOLA Finalidade: Solicito compra emergencial de medicamentos e materiais ambulatoriais que estão em falta na UBS. 1.070,80
13/03/2025 MEDICAÇÃO LANÇADA PARA ESTE FOENECEDOR EQUIVOCADAMENTE -581,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/406074; 489,80
TOTAL 489,80 489,80 0,00
SALDO A PAGAR 489,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.