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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINO CENTRO 9/16X7 - Manutenção da suspensão do caminhão placa: JBO3E03. 35,00 70,00
1.00 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL 280,00 280,00
7.00 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 16,00 112,00
2.00 PINO TRAVA 22,00 44,00
2.00 AMORTECEDOR 860,00 1.720,00
2.00 PINO BALANÇA 170,00 340,00
2.00 BUCHA SUPORTE GIRO 140,00 280,00
2.00 BALANÇA TRUCK MB ATEGO NOVO 520,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PINO CENTRO 9/16X7 - Manutenção da suspensão do caminhão placa: JBO3E03. RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 PINO TRAVA AMORTECEDOR PINO BALANÇA BUCHA SUPORTE GIRO BALANÇA TRUCK MB ATEGO NOVO 3.886,00
10/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/000751; 3.886,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.886,00
TOTAL 3.886,00 3.886,00 3.886,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.