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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLA INSTANTANEA 20G - Material para manutenção e conservação da praça pública. 10,00 20,00
0.50 AREIA MEDIA 210,00 105,00
1.00 CAL ITABRANCA 20 KG 19,00 19,00
2.00 COLA P/ PVC 25,00 50,00
1.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 49,00 49,00
1.00 VASSOURA P/ GRAMA 35,00 35,00
2.00 LUVA ALG. PU VOLK N.9 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 COLA INSTANTANEA 20G - Material para manutenção e conservação da praça pública. AREIA MEDIA CAL ITABRANCA 20 KG COLA P/ PVC BOTINA C/ BIQUEIRA. VASSOURA P/ GRAMA LUVA ALG. PU VOLK N.9 294,00
10/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/003421; 294,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1676/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.