| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA O PACIENTE KALLEO CARVALHO DA SILVA. | 420,00 | 420,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | REFERENTE AO EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA O PACIENTE KALLEO CARVALHO DA SILVA. | 420,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202515384; | 420,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||