| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 
| Número do empenho: | 175 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON DOPLLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE ILONI PFLUCK. | 235,00 | 235,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON DOPLLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE ILONI PFLUCK. | 235,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20258393; | 235,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||