Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1762 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA MOTORISTA QUE LEVOU A CORTE DE SOBERANAS PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRIJAL EM NÃO ME TOQUE. |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA MOTORISTA QUE LEVOU A CORTE DE SOBERANAS PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRIJAL EM NÃO ME TOQUE. |
71,00 |
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| 13/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12162 |
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71,00 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2025
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 |
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71,00 |
| TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.