Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRISTIANE MICHELE PEDROTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE NA EXPODIRETO DIVULGANDO O TURIMO DE ERNESTINA. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE NA EXPODIRETO DIVULGANDO O TURIMO DE ERNESTINA. |
50,00 |
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13/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 12166 |
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50,00 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2025
CRISTIANE MICHELE PEDROTTI - 5235 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.