Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO DIPROSPAM IM AMPOLA PARA USO DA USB. |
25,90 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO DIPROSPAM IM AMPOLA PARA USO DA USB. |
2.590,00 |
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03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/017034; |
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2.590,00 |
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08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2025
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO - 8348 |
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2.590,00 |
TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.