Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO - CAPA AZUL E ESCRITA EM DOURADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
295,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO - CAPA AZUL E ESCRITA EM DOURADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
885,00 |
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14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/009737; |
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885,00 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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885,00 |
TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.