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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO - CAPA AZUL COM ESCRITAS EM DOURADO PARA A EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 295,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO - CAPA AZUL COM ESCRITAS EM DOURADO PARA A EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 295,00
14/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/009737; 295,00
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.