Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NA SPIN IWZ- 5826. |
95,00 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NA SPIN IWZ- 5826. |
855,00 |
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14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1583; |
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855,00 |
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18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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855,00 |
TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.