| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA | 
| Número do empenho: | 1834 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura | 45,84 | 45,84 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura | 45,84 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Fatura Nº 3381837; | 45,84 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,08 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,08 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 45,76 | ||
| TOTAL | 45,76 | 45,76 | 45,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||