| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS | 
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 246.94 | REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ | 1,80 | 444,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REFERENTE AO PRODUTO PARA SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ | 444,50 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012063; | 444,50 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,50 | ||
| TOTAL | 444,50 | 444,50 | 444,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||