| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAO DE FERRO - Portão Grande 2,30X 1,70 FERRO 3/8 PARA A ESCOLA OSVALDO CRUZ. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAO DE FERRO - Portão Grande 2,30X 1,70 FERRO 3/8 PARA A ESCOLA OSVALDO CRUZ. | 980,00 | ||
| 20/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000038; | 980,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1923/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||