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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO 0,00 13.447,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO 13.447,63
25/03/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 13.447,63
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 20,37
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 51,77
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 143,63
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 193,40
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 193,40
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 449,09
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 721,29
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 750,39
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 1.364,39
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.559,90
TOTAL 13.447,63 13.447,63 13.447,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 20,37 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/03/2025 51,77 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 143,63 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 193,40 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 193,40 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/03/2025 449,09 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 721,29 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 750,39 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 1.364,39 Lançada
TOTAL   3.887,73