| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FAP referente folha PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 0,00 | 1.316,52 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FAP referente folha PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 1.316,52 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.316,52 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2062/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.316,52 | ||
| TOTAL | 1.316,52 | 1.316,52 | 1.316,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||