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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO 0,00 3.619,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO 3.619,18
25/03/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.619,18
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 8,67
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 59,85
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 65,84
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 83,66
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 163,79
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 218,13
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 881,73
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.137,51
TOTAL 3.619,18 3.619,18 3.619,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 8,67 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 59,85 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 65,84 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 83,66 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 163,79 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/03/2025 218,13 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2025 881,73 Lançada
TOTAL   1.481,67