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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR 140,00 140,00
1.00 FILTRO AR SECUNDARIO 70,00 70,00
1.00 FILTRO SEPARADOR DE AGUA C/DRENO 228,00 228,00
1.00 FILTRO ÓLEO 132,00 132,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 120,00 120,00
1.00 PA SEXT 8.8 MA 8X60 20,00 20,00
1.00 DEITON GEAR EP SAE 85W140 API GL5 BB 2O LT REFERENTE AO VEICULO PLACA IZX4J80. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 FILTRO AR FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO SEPARADOR DE AGUA C/DRENO FILTRO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL PA SEXT 8.8 MA 8X60 DEITON GEAR EP SAE 85W140 API GL5 BB 2O LT REFERENTE AO VEICULO PLACA IZX4J80. 755,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000754; 755,00
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 755,00
TOTAL 755,00 755,00 755,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.