| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A LAVAGEM - Lavagem do veiculo placa: IUT9735 DE USO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 50,00 | 50,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REFERENTE A LAVAGEM - Lavagem do veiculo placa: IUT9735 DE USO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00100; | 50,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2025 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||