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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO OLÉO 15W40 NECESSÁRIO PARA A MAQUINA APARADOR DE GRAMA KAWASHIMA 6.5HP DE USO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS. 36,50 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 REFERENTE AO OLÉO 15W40 NECESSÁRIO PARA A MAQUINA APARADOR DE GRAMA KAWASHIMA 6.5HP DE USO DA SEC. SERVIÇOS URBANOS. 36,50
27/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/918; 36,50
01/04/2025 Pagamento de Empenho 2201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36,50
TOTAL 36,50 36,50 36,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.