Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG |
69,00 |
69,00 |
2.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG |
79,00 |
158,00 |
2.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG CARGA DE EXTINTOR BC AP 10 LT REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL. |
365,00 |
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28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59829784; |
|
365,00 |
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01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,00 |
TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.