Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG |
89,00 |
178,00 |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG REFERENTE A CARGA DOS EXTINTORES DA EMEF OSVALDO CRUZ. |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG REFERENTE A CARGA DOS EXTINTORES DA EMEF OSVALDO CRUZ. |
326,00 |
|
|
| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59829481; |
|
326,00 |
|
| 01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
326,00 |
| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.