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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 78,00 156,00
1.00 CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG 89,00 89,00
1.00 CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG REFERENTE AS CARGAS DE EXTINTOR DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. 79,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG CARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG REFERENTE AS CARGAS DE EXTINTOR DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. 324,00
28/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59829949; 324,00
01/04/2025 Pagamento de Empenho 2222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 324,00
TOTAL 324,00 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.