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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES E MARCAÇÃO DE TRANSITO. 9,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES E MARCAÇÃO DE TRANSITO. 27,00
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/000249; 27,00
03/04/2025 Pagamento de Empenho 2263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.