O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLA DE BASQUETE 32,90 32,90
1.00 BOLA DE VOLEI 24,90 24,90
2.00 BASTÃO PARA COLA QUENTE - Pacote com 100 unidades. 63,90 127,80
3.00 CONJUNTO DE DOMINÓS 9,90 29,70
2.00 JOGO DA MEMÓRIA DE NUMERAIS 20 PARES EM MDF 8,50 17,00
2.00 KIT DE COZINHA INFANTIL DE PANELINHAS, CONTENDO PRATOS, COPOS, TALHERES 23,90 47,80
2.00 PINCEL Nº 1 9,90 19,80
2.00 PISTOLA DE COLA QUENTE 17,90 35,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 BOLA DE BASQUETE BOLA DE VOLEI BASTÃO PARA COLA QUENTE - Pacote com 100 unidades. CONJUNTO DE DOMINÓS JOGO DA MEMÓRIA DE NUMERAIS 20 PARES EM MDF KIT DE COZINHA INFANTIL DE PANELINHAS, CONTENDO PRATOS, COPOS, TALHERES PINCEL Nº 1 PISTOLA DE COLA QUENTE 335,70
01/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/017777; 335,70
07/04/2025 Pagamento de Empenho 2287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 335,70
TOTAL 335,70 335,70 335,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.