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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2304 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP 108,79 108,79
1.00 MAGNEM B6 30CP 125,55 125,55
1.00 BROMOPRIDA 10MG 20 CP 24,45 24,45
1.00 SIMETICONA 40MG C/20 CP 11,00 11,00
1.00 ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP 44,66 44,66
1.00 NEUTROFER 500MG 30 CP 73,25 73,25
1.00 TRIANCINOLONA POMADA 10G 10,99 10,99
2.00 ATENSINA 150MG 30CP 10,93 21,86
2.00 FENOBARBITAL 100MG 30 CP 10,00 20,00
1.00 DIMORF 10 MG/ML 60ML 46,68 46,68
3.00 HASTES FLEX 150UN 4,99 14,97
2.00 PRAMIPEXOL 1MG 30 CP 87,37 174,74
2.00 TADALAFILA 5MG 30CP 29,00 58,00
1.00 ATORVASTATINA 80MG 30 CP 134,46 134,46
1.00 ALENIA 12MCG + 400MCG 60 + 60 CAPS CÁPSULAS GEL DURA, PÓ PARA INALAÇÃO CAP 124,71 124,71
1.00 TANDUO 0,5+0,4MG 30 CP 84,39 84,39
1.00 OLANZAPINA 10MG 30CP 89,00 89,00
1.00 GLYXAMBI 25MG/5MG 30 COMP 397,83 397,83
1.00 TORAGESIC 10MG 10 CP 27,66 27,66
30.00 CRISCY 4UI INJ 66,06 1.981,80
1.00 ATENSINA 150MG 30CP 12,15 12,15
1.00 RIVAROXABANA 20MG 30CP 49,00 49,00
6.00 LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G 53,00 318,00
1.00 PROLIA 60MG 1ML SOL INJ GELAD 910,72 910,72
2.00 LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO 36,50 73,00
2.00 AQUARELA 1MG/ML 150ML 170,68 341,36
1.00 ATTENZE 10MG 30 CP 36,46 36,46
1.00 AZITROMICINA 600 MG/5ML FRASCO C/15ml 27,94 27,94
2.00 NEUTROFER 500MG 30 CP 73,25 146,50
1.00 CLAVULIN BD 875/125MG 20 CP 143,59 143,59
1.00 SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE 400,00 400,00
1.00 LUNAH SOLUÇÃO OFTALMICA 2MG/ML 10ML 50,68 50,68
1.00 WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA 1.990,05 1.990,05
2.00 ZYPRED 3ML COL 37,02 74,04
1.00 NEVANAC COL GTS 5ML 73,72 73,72
1.00 ARIPIPRAZOL SANDOZ 10MG 30CPR 85,01 85,01
1.00 FENITOINA 100MG 10MG/ML 280,00 280,00
2.00 FRISIUM 10 MG 20CP 27,14 54,28
1.00 ARIPIPRAZOL SANDOZ 10MG 30CPR 85,00 85,00
1.00 ALENIA 6/200MCG C/60 CPS 92,70 92,70
3.00 GABAPENTINA 600MG 27CP 178,52 535,56
1.00 ROXETIN XR 12,5MG 30 CP 75,98 75,98
4.00 FLUCONAZOL 150MG 2CP 7,00 28,00
1.00 FERINJECT HOSP INJET 1 AMPX10ML 689,92 689,92
2.00 FENOBARBITAL 100MG 30 CP 16,56 33,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP MAGNEM B6 30CP BROMOPRIDA 10MG 20 CP SIMETICONA 40MG C/20 CP ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG 12CP NEUTROFER 500MG 30 CP TRIANCINOLONA POMADA 10G ATENSINA 150MG 30CP FENOBARBITAL 100MG 30 CP DIMORF 10 MG/ML 60ML HASTES FLEX 150UN PRAMIPEXOL 1MG 30 CP TADALAFILA 5MG 30CP ATORVASTATINA 80MG 30 CP ALENIA 12MCG + 400MCG 60 + 60 CAPS CÁPSULAS GEL DURA, PÓ PARA INALAÇÃO CAP TANDUO 0,5+0,4MG 30 CP OLANZAPINA 10MG 30CP GLYXAMBI 25MG/5MG 30 COMP TORAGESIC 10MG 10 CP CRISCY 4UI INJ ATENSINA 150MG 30CP RIVAROXABANA 20MG 30CP LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G PROLIA 60MG 1ML SOL INJ GELAD LEVETIRACETAM 250MG C/30 EURO AQUARELA 1MG/ML 150ML ATTENZE 10MG 30 CP AZITROMICINA 600 MG/5ML FRASCO C/15ml NEUTROFER 500MG 30 CP CLAVULIN BD 875/125MG 20 CP SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE LUNAH SOLUÇÃO OFTALMICA 2MG/ML 10ML WEGOVY 2,4MG SOL INJ SUBCUTANEA ZYPRED 3ML COL NEVANAC COL GTS 5ML ARIPIPRAZOL SANDOZ 10MG 30CPR FENITOINA 100MG 10MG/ML FRISIUM 10 MG 20CP ARIPIPRAZOL SANDOZ 10MG 30CPR ALENIA 6/200MCG C/60 CPS GABAPENTINA 600MG 27CP ROXETIN XR 12,5MG 30 CP FLUCONAZOL 150MG 2CP FERINJECT HOSP INJET 1 AMPX10ML FENOBARBITAL 100MG 30 CP 10.181,57
02/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/002942; 001/002943; 001/002944; 001/002945; 001/002946; 001/002947; 001/002948; 001/002949; 001/002950; 001/002951; 001/002952; 001/002953; 001/002954; 001/002955; 001/002956; 001/002957; 001/002958; 001/002959; 001/002960; 001/002961; 001/002962; 001/002963; 001/002964; 001/002965; 001/002966; 001/002968; 001/002969; 001/002970; 001/002972; 001/002973; 001/002971; 001/002974; 001/002975; 001/002976; 001/002977; 001/002980; 8.191,52
TOTAL 10.181,57 8.191,52 0,00
SALDO A PAGAR 10.181,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.