Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMMENTO A CASCA LEVANDO A PACIENTE VALDEMAR GARCEZ EM CONSULTA MÉDICA. |
160,70 |
160,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR JONATAS ELIEL IRASSOCHIO EM DESLOCAMMENTO A CASCA LEVANDO A PACIENTE VALDEMAR GARCEZ EM CONSULTA MÉDICA. |
160,70 |
|
|
02/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°058/2025. |
|
160,70 |
|
TOTAL |
160,70 |
160,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.