| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAYARA SANTOS DE MATOS | 
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA EVENTO DE INCLUSÃO PELO PROGRAMA TEACOLHE. | 18,00 | 18,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA EVENTO DE INCLUSÃO PELO PROGRAMA TEACOLHE. | 18,00 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 12360 | 18,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2025 MAYARA SANTOS DE MATOS - 7782 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||