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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 7/8X7 - PARA A LAMINA DA PATROLA CAT 120B. 112,22 1.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 7/8X7 - PARA A LAMINA DA PATROLA CAT 120B. 1.010,00
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/922; 1.010,00
08/04/2025 Pagamento de Empenho 2327/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.