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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2332 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MARRETA COM CABO 1kg 48,00 48,00
7.00 MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM 3,40 23,80
10.00 CORDA DE MONOFILAMENTO 4MM 1,30 13,00
5.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. 7,87 39,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 MARRETA COM CABO 1kg MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM CORDA DE MONOFILAMENTO 4MM CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. 124,15
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/919; 124,15
08/04/2025 Pagamento de Empenho 2332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,15
TOTAL 124,15 124,15 124,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.