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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2342 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIXA N° 100 60MM 5,00 10,00
2.00 Pincel 2.1/2 dtolls 10,50 21,00
3.00 PINCEL 1 DTOLLS 7,00 21,00
1.00 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA 9,00 9,00
1.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM 12,00 12,00
10.00 PLUG ROSCÁVEL 1/2 2,00 20,00
10.00 PLUG BRANCO ROSCÁVEL Nº 3/4 2,00 20,00
1.00 GRAMPO ISOLADO 8,00 8,00
2.00 LUVA ALG. PU VOLK N.9 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 LIXA N° 100 60MM Pincel 2.1/2 dtolls PINCEL 1 DTOLLS ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM PLUG ROSCÁVEL 1/2 PLUG BRANCO ROSCÁVEL Nº 3/4 GRAMPO ISOLADO LUVA ALG. PU VOLK N.9 137,00
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/003469; 137,00
08/04/2025 Pagamento de Empenho 2342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,00
TOTAL 137,00 137,00 137,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.