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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2343 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BROCA 8,0 MM - Material para manutenção das portas do quiosque. 16,00 32,00
2.00 BROCA 1092 9,50 19,00
2.00 BROCA VIDEA CONCRETO 6MM 10,00 20,00
40.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X1 0,60 24,00
20.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE SET.5.5X1.1/2 0,70 14,00
40.00 PARAFUSO PHILIPS 5,0x40 0,20 8,00
40.00 BUCHA 6 MM 0,07 2,80
25.00 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X80 1,00 25,00
25.00 PORCA 1/4 0,35 8,75
25.00 ARRUELA 1/4 0,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 BROCA 8,0 MM - Material para manutenção das portas do quiosque. BROCA 1092 BROCA VIDEA CONCRETO 6MM PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X1 PARAFUSO AUTO BROCANTE SET.5.5X1.1/2 PARAFUSO PHILIPS 5,0x40 BUCHA 6 MM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X80 PORCA 1/4 ARRUELA 1/4 159,80
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/003466; 159,80
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 159,80
TOTAL 159,80 159,80 159,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.