Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO DE PALESTRA E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SAUDE. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO DE PALESTRA E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SAUDE. |
300,00 |
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07/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 5045; |
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300,00 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2025
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.