Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
843.15 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
5.050,47 |
697.77 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
4.179,64 |
11.00 |
ADITIVO ARLA 32 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO. |
2,99 |
32,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO. |
9.263,00 |
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08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000241; |
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9.263,00 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2025
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 |
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9.263,00 |
TOTAL |
9.263,00 |
9.263,00 |
9.263,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.