| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO SCHLIECK | 
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO SCHLIECK EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE MARIA CLARA AREND DUARTE. | 160,70 | 160,70 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDUARDO SCHLIECK EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS LEVANDO A PACIENTE MARIA CLARA AREND DUARTE. | 160,70 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 061/2025. | 160,70 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2025 EDUARDO SCHLIECK - 9171 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||