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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2425 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Auxílio financeiro anual para a Associação dos Universitários de Ernestina – ASUNER, no valor total de R$ 125.793,98 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), que serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sendo 03 (três) parcelas no valor de R$ 125.793,98 125.793,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 Auxílio financeiro anual para a Associação dos Universitários de Ernestina – ASUNER, no valor total de R$ 125.793,98 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), que serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sendo 03 (três) parcelas no valor de R$ 125.793,98
09/04/2025 LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE/ TERMO DE FOMENTO PARCELA 1 E 2. 19.862,16
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA 2 E 3 HISTÓRICO DO EMPENHO: Auxílio financeiro anual para a Associação dos Universitários de Ernestina – ASUNER, no valor total de R$ 125.793,98 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), que serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sendo 03 (três) parcelas no valor de R$. 19.862,16
TOTAL 125.793,98 19.862,16 19.862,16
SALDO A PAGAR 105.931,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.