Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha ref PAGAMENTO RESCISÃO |
0,00 |
407,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
folha ref PAGAMENTO RESCISÃO |
407,36 |
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09/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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407,36 |
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09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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4,07 |
09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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43,99 |
09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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102,65 |
14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,65 |
TOTAL |
407,36 |
407,36 |
407,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
09/04/2025 |
4,07 |
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Lançada |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
09/04/2025 |
43,99 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
09/04/2025 |
102,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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150,71 |
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