Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE - Manutenção sapata Retroescavadeira Muller. |
405,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
CILINDRO MESTRE - Manutenção sapata Retroescavadeira Muller. |
405,00 |
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| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025415; |
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405,00 |
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| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2025
NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 7434 |
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405,00 |
| TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.