Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2531 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA - Serviço de pintura em 6 faixas de segurança, quebra-molas e sinalização das vias conforme DFD anexo. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA - Serviço de pintura em 6 faixas de segurança, quebra-molas e sinalização das vias conforme DFD anexo. |
3.500,00 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00120; |
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3.500,00 |
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17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2025
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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3.395,00 |
17/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2531/2025 |
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105,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/04/2025 |
105,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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105,00 |
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