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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LATA DE TINTA BRANCA ACRILICA - 350ml 48,00 48,00
1.00 TINTA SPRAY MULTIUSO 350ML BRANCA 25,00 25,00
20.00 PARAFUSO PHILIPS 5,0x60 0,50 10,00
20.00 BUCHA 6 MM 0,07 1,40
1.00 TINTA SPRAY MULTIUSO 350ML BRANCA 25,00 25,00
100.00 ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X300MM 0,45 45,00
1.00 LINHA PEDREIRO 0,80 12,00 12,00
55.00 GANCHO O/ BUCHA 8MM 1,00 55,00
30.00 CORDA TRANÇADA 6MM 1,50 45,00
1.00 DISJUNTOR 20A DIN 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 LATA DE TINTA BRANCA ACRILICA - 350ml TINTA SPRAY MULTIUSO 350ML BRANCA PARAFUSO PHILIPS 5,0x60 BUCHA 6 MM TINTA SPRAY MULTIUSO 350ML BRANCA ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X300MM LINHA PEDREIRO 0,80 GANCHO O/ BUCHA 8MM CORDA TRANÇADA 6MM DISJUNTOR 20A DIN 279,40
15/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/003480; 279,40
TOTAL 279,40 279,40 0,00
SALDO A PAGAR 279,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.