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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2538 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 3,6L PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS. 81,90 163,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 3,6L PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS. 163,80
15/04/2025 Conforme DANFE Nº 000/017365; 163,80
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 161,83
23/04/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2538/2025 1,97
TOTAL 163,80 163,80 163,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 23/04/2025 1,97 Lançada
TOTAL   1,97