Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
660.00 |
COCA COLA 200ML |
1,75 |
1.155,00 |
30.00 |
PEPSI CAÇULINHA 237ML |
1,75 |
52,50 |
5.00 |
COCA COLA PET 2L |
10,00 |
50,00 |
5.00 |
REFRI ANTARCTICA 2L GUARANA |
10,00 |
50,00 |
3.00 |
AGUA MINERAL s gas |
17,16 |
51,48 |
3.00 |
AGUA MINERAL COM GÁS |
1,43 |
4,29 |
6.00 |
REFRIGERANTE SPRITE 350ML |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
COCA COLA 200ML PEPSI CAÇULINHA 237ML COCA COLA PET 2L REFRI ANTARCTICA 2L GUARANA AGUA MINERAL s gas AGUA MINERAL COM GÁS REFRIGERANTE SPRITE 350ML |
1.387,27 |
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15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/044336; |
|
1.387,27 |
|
TOTAL |
1.387,27 |
1.387,27 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.387,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.