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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2564 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
660.00 COCA COLA 200ML 1,75 1.155,00
30.00 PEPSI CAÇULINHA 237ML 1,75 52,50
5.00 COCA COLA PET 2L 10,00 50,00
5.00 REFRI ANTARCTICA 2L GUARANA 10,00 50,00
3.00 AGUA MINERAL s gas 17,16 51,48
3.00 AGUA MINERAL COM GÁS 1,43 4,29
6.00 REFRIGERANTE SPRITE 350ML 4,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 COCA COLA 200ML PEPSI CAÇULINHA 237ML COCA COLA PET 2L REFRI ANTARCTICA 2L GUARANA AGUA MINERAL s gas AGUA MINERAL COM GÁS REFRIGERANTE SPRITE 350ML 1.387,27
15/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/044336; 1.387,27
TOTAL 1.387,27 1.387,27 0,00
SALDO A PAGAR 1.387,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.