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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 COLA ADESIVA P/ PVC - Material para manutenção da rede de agua potável do municipio. 27,00 81,00
20.00 REGISTRO SOLDAVEL 25MM 15,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 COLA ADESIVA P/ PVC - Material para manutenção da rede de agua potável do municipio. REGISTRO SOLDAVEL 25MM 381,00
23/04/2025 Conforme DANFE Nº 000/017423; 381,00
25/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 376,43
25/04/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2676/2025 4,57
TOTAL 381,00 381,00 381,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 25/04/2025 4,57 Lançada
TOTAL   4,57