Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
COLA ADESIVA P/ PVC - Material para manutenção da rede de agua potável do municipio. |
27,00 |
81,00 |
20.00 |
REGISTRO SOLDAVEL 25MM |
15,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
COLA ADESIVA P/ PVC - Material para manutenção da rede de agua potável do municipio. REGISTRO SOLDAVEL 25MM |
381,00 |
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23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/017423; |
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381,00 |
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25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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376,43 |
25/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2676/2025 |
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4,57 |
TOTAL |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/04/2025 |
4,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,57 |
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