O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VW/15.190 EOD E.HD ORE – PLACAS IWB6F67 ANO MODELO 2014/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - Assistência 24 horas 6.104,59 6.104,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 VW/15.190 EOD E.HD ORE – PLACAS IWB6F67 ANO MODELO 2014/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - Assistência 24 horas 6.104,59
29/04/2025 lLIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO N 24671083 1.017,43
30/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 01 SEGURO HISTÓRICO DO EMPENHO: VW/15.190 EOD E.HD ORE – PLACAS IWB6F67 ANO MODELO 2014/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - Assistência 24 horas. 1.017,43
TOTAL 6.104,59 1.017,43 1.017,43
SALDO A PAGAR 5.087,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.